- 索 引 号:733099896/2019-29091 分 类:
-
发文机关:
松山湖管委会 发文日期:2019-03-12 17:38 - 名称:
2019年松山湖卫生和计划生育科 部门预算 - 文号:
- 政策归属:
- 政策主题:
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- 政策推送关键词:
目 录
第一部分 松山湖卫生和计划生育科概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 松山湖卫生和计划生育科概况
一、主要职责
松山湖卫生和计划生育科负责研究制定医疗卫生事业发展规划,配合上级业务主管部门管理医疗机构,开展爱国卫生运动,做好预防保健、卫生等工作;负责贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针、政策,做好计划生育宣传及组织实施工作;负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训,落实计划生育工作任务;制定园区卫生应急、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;指导松山湖社区卫生服务中心(疾病预防控制中心、计划生育服务所)和卫生监督所开展相关工作;承接市卫生和计划生育局下放给管委会行使的管理职能和事项。
二、部门预算构成
部门预算为本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、财政拨款 |
597.80 |
一、一般公共服务支出 |
1.04 |
二、财政专户拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
596.76 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
597.8 |
本年支出合计 |
597.8 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
597.8 |
支出总计 |
597.8 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
||||||||||||||
收入总体情况表 |
||||||||||||||
单位名称:松山湖卫生和计划生育局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
合计 |
597.80 |
597.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
596.76 |
596.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
319.32 |
319.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22109901 |
其他卫生健康支出 |
145.32 |
145.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
|
注: **
表3 |
||||||||
支出总体情况表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
597.80 |
319.32 |
278.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
596.76 |
319.32 |
277.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100101 |
行政运行 |
319.32 |
319.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100402 |
卫生监督机构 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.32 |
0.00 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109901 |
其他卫生健康支出 |
145.32 |
0.00 |
145.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注: **
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:松山湖卫生和计划生育科 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
597.80 |
一、一般公共服务支出 |
1.04 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
596.76 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
597.80 |
本年支出合计 |
597.80 |
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
597.80 |
支出总计 |
597.80 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
|||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位:万元 |
|||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
597.8 |
319.32 |
278.48 |
201一般公共服务支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
2010301行政运行 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
596.76 |
319.32 |
277.44 |
2100101行政运行 |
319.32 |
319.32 |
0.00 |
2100102一般行政管理事务 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
2100199其他卫生健康管理事务支出 |
43.80 |
0.00 |
43.80 |
2100402卫生监督机构 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
2100410突发公共卫生事件应急处理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2100799其他计划生育事务支出 |
72.32 |
0.00 |
72.32 |
2109901其他卫生健康支出 |
145.32 |
0.00 |
145.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表6 |
||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
||
单位:万元 |
||
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
0.00 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
285.56 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
24.69 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
126.66 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
36.21 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
37.61 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
18.39 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
42.00 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30106]伙食补助费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
28.36 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30213]维修(护)费 |
[50209]维修(护)费 |
0.00 |
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
4.00 |
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30240]税金及附加费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
24.36 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30213]维修(护)费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30225]专用燃料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30240]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
2.40 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
2.40 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出(一) |
3.00 |
31099 其他资本性支出 |
30699 对事业单位资本性补助 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
··· |
(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
|
注: **
表7 |
||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
注: **
表8 |
||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
··· |
(注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
|
|
|
注: **
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算 597.80万元,比上年减少9.82万元, 下降1.6%,主要原因是一般专项项目减少;支出预算 597.80万元,比上年减少9.82万元, 下降1.6 %,主要原因是一般专项项目减少。
二、“三公”经费安排情况
2019年本部门财政拨款安排“三公”经费11.8万元,比上年增加4万元, 增长51.28%,主要原因是加大对园区医疗机构和人员的培训力度。其中:因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费3.80万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.80万元),与上年持平,无增减变化 ;公务接待费4万元,与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019年,本部门机关运行经费安排 36.20万元, 比上年增加1.04万元, 增长2.96%,主要原因是增加党务活动经费1.04万元。
四、政府采购情况
2019年本部门政府采购安排221.37万元,其中:货物类采购预算15.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算206.17万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门固定资产金额71.02万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元,主要是电脑、办公桌椅等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019年,本部门暂无重点项目,因此,暂不设定绩效目标。
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
注:**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】