2019年松山湖台湾高科技园管理局部门预算_财政预决算(含“三公”经费)_松山湖管委会__政府信息公开
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  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-03-08 18:03
  • 名称:2019年松山湖台湾高科技园管理局部门预算
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2019年松山湖台湾高科技园管理局部门预算


第一部分 松山湖台湾高科技园管理局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分松山湖台湾高科技园管理局概况

一、主要职责

   贯彻落实省委省政府、市委市政府建设台湾高科技园的各项方针政策;会同有关方面统筹、协调台湾高科技园的各项建设事宜;制定推动台湾高科技园发展的战略规划及相关措施,并组织实施;负责组织开展园区对台产业招商;负责制定对台的产业招商政策和促进产业发展的相关政策,并组织实施;推动园区对台交流与合作,负责协调处理园区涉台事宜。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。


第二部分  2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

3262.28

一、一般公共服务支出

743.78

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

750.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

1768.5

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3262.280

本年支出合计

3262.280

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

3262.280

支出总计

3262.28

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


表2

收入总体情况表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

3262.28

3262.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

 743.78

 743.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

 58.08

 58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

 8.98

 8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

 15.00

 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

 661.72

 661.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

 750.00

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

 750.00

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

 1,768.50

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

 1,768.50

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表3

支出总体情况表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

3262.28

289.12

2973.16

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

 743.78

 289.12

 454.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

 58.08

 -   

 58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

 8.98

 -   

 8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

 15.00

 -   

 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

 661.72

 289.12

 372.60

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

 750.00

 -   

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

 750.00

 -   

 750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

0.00

0.00

0.00

0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

3262.28

一、一般公共服务支出

743.78

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

750.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

1768.50

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3262.28

本年支出合计

3262.28

二十三、结转下年

0.00

收入总计

3262.28

支出总计

3262.28

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

 3,262.28

 289.12

 2,973.16

[201]一般公共服务支出

 743.78

 289.12

 454.66

[2010301]行政运行

 58.08

 -   

 58.08

[2010302]一般行政管理事务

 8.98

 -   

 8.98

[2010302]一般行政管理事务

 15.00

 -   

 15.00

[2011308]招商引资

 661.72

 289.12

 372.60

[206]科学技术支出

 750.00

 -   

 750.00

[2069999]其他科学技术支出

 750.00

 -   

 750.00

[208]社会保障和就业支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

[2089901]其他社会保障和就业支出

 1,768.50

 -   

 1,768.50

注: ** 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

289.12

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

257.37

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

15.8

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

89.85

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

29.58

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

25.54

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

12.60

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

84.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

28.75

[30201]办公费

[50201]办公经费

17.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.50

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.59

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

1.00

[30216]培训费

[50203]培训费

2.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

3.81

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.85

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

3.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

3.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

3.00

注: ** 


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

68.00

68.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

50.00

50.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

18.00

18.00

0.00

0.00

注: ** 


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:松山湖台湾高科技园管理局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

注: **  


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算3262.28万元,比上年增加676.81万元, 增长20.75%,主要原因是增加了园区产业发展专项资金;支出预算3262.28万元,比上年增加676.81万元, 增长20.75%,主要原因是增加了园区产业发展专项资金。

二、“三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费68万元,比上年减少12万元,下降17.65 %,主要原因是压缩经费支出。其中:因公出国(境)费50万元,比上年减少10万元,下降20 %,主要原因是减少出国(境)次数;公务接待费18万元,比上年减少2万元,下降11.11%,主要原因是减少接待次数。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用於维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排31.75万元,与上年持平,无增减变化。

四、政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排540.85万元,其中:工程类采购预算30万元,服务类采购预算510.85万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018 12 31日,本部门固定资产金额 34.24万元,分布构成情况为:通用设备27件,家具、用品25件。无房屋、车辆及100万元以上的设备。本年度拟购置固定资产 3万元,主要是用於采购办公电脑

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

0.00

注:**


第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵後按国家规定提取、用於弥补以後年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用於维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用於因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、夥食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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